|
|
Faktúra |
126/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2026
|
370,00 |
s DPH |
26246
|
|
22.05.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 30.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
ZO OZŠ pri Základnej škole Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Faktúra za poistenie majetku 09.06.2026-08.09.2026
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
21.05.2026 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Faktúra za poistenie majetku- VT
|
90,79 |
s DPH |
|
8100087313
|
21.05.2026 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Faktúra za ŠvP I.stupňa- doplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2026/ZŠ
|
21.05.2026 |
VEVA TRAVEL, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Objednávka vodoinštalačných prác v ZŠ
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Faktúra za šlužby- doplatok ŠvP I. stupeň
|
1 800,00 |
s DPH |
29/2026
|
2026017
|
20.05.2026 |
AMOS agency, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Faktúra za opravu konvektomatu v ŠJ
|
537,51 |
s DPH |
29/2026
|
|
19.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Faktúra za prepravu žiakov do ŠvP- I. stupeň
|
750,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
19.05.2026 |
MAMTRANS,s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Faktúra za stolárske výrobky a montážne práce
|
2 636,00 |
s DPH |
26/2026
|
|
18.05.2026 |
Jozef Vančo- STOLVAN |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Faktúra za poistenie majetku 03.06.2026-02.09.2026
|
148,19 |
s DPH |
|
6829562395
|
18.05.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Faktúra za teplo 04/2026
|
7 293,17 |
s DPH |
|
1900063001
|
18.05.2026 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Faktúra za elektrinu 04/2026
|
853,56 |
s DPH |
7171713789
|
|
18.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 05/2026
|
77,11 |
s DPH |
2260009142
|
|
18.05.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 05/2026
|
73,25 |
s DPH |
2260008465
|
|
18.05.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Faktúra za služby- ročný prístup portálu Verejnej správy
|
265,68 |
s DPH |
5926007567
|
|
18.05.2026 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
537,51 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Objednávka na prepravu žiakov do ŠvP - I. stupňa
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
MAMTRANS,s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 04/2026
|
35,18 |
s DPH |
9261142
|
|
08.05.2026 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
|
172,52 |
s DPH |
27/2026
|
|
06.05.2026 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |