|
|
Objednávka |
23/2026
|
Objednávka dezinsekcie a deratizácie školy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Objednávka rokovacej miestnosti s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Gloria Palac |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Faktúra za teplo - preplatok za rok 2025
|
6 646,81 |
s DPH |
|
1900063001
|
22.04.2026 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
Objednávka tovaru do ŠJ
|
803,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Faktúra za edupage
|
219,00 |
s DPH |
9126002766
|
|
20.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Faktúra za služby
|
190,48 |
s DPH |
UVS2600000691
|
|
20.04.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Faktúra za tovar
|
89,45 |
s DPH |
21/2026
|
|
16.04.2026 |
HS plus, d.o.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Faktúra za teplo 03/2026
|
10 630,74 |
s DPH |
|
1900063001
|
16.04.2026 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2026
|
77,11 |
s DPH |
2260002927
|
|
13.04.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Faktúra za prenájom kopírky 04/2026
|
73,25 |
s DPH |
2260002264
|
|
13.04.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde 1/2026/ZŠ
|
6 960,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
VEVA TRAVEL, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Faktúra za elektrinu 03/2026
|
1 110,09 |
s DPH |
7104305530
|
|
10.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Objednávka tovaru
|
89,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
HS plus, d.o.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
865,80 |
s DPH |
20/2026
|
|
09.04.2026 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Faktúra za zemný plyn 04/2026
|
123,00 |
s DPH |
8632077518
|
|
09.04.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Faktúra za pevnú sieť 03/2026
|
88,56 |
s DPH |
8386177119
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 03/2026
|
26,38 |
s DPH |
9260847
|
|
09.04.2026 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Faktúra za vodné a stočné 01.01.2026-31.03.2026
|
1 146,41 |
s DPH |
2501568829
|
|
09.04.2026 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Faktúra za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 04/2026
|
43,05 |
s DPH |
20261415
|
|
09.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Faktúra za služby- GDPR a OOU 04/2026
|
35,67 |
s DPH |
20261701
|
|
09.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |