|
|
Faktúra |
50/2026
|
Faktúra za pevnú linku 02/2026
|
88,56 |
s DPH |
8384610857
|
|
09.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Faktúra za servisné práce výpočtovej techniky
|
1 349,93 |
s DPH |
53/2026
|
|
09.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Faktúra za zemný plyn 02/2026
|
225,00 |
s DPH |
8661006353
|
|
09.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Faktúra za ubytovacie služby duchovnej obnovy pre učiteľa NV
|
127,50 |
s DPH |
10/2026
|
|
09.03.2026 |
Penzión Augustineum |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Faktúra za réžiu 02/2026
|
1 168,20 |
s DPH |
22026
|
|
26.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Faktúra za doplatok k stravnému zamestnancov 02/2026
|
402,38 |
s DPH |
12026
|
|
26.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Monika Janitorová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Pobyt duchovnej obnovy pre učiteľa NV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Penzión Augustineum |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Faktúra za vodné a stočné 22.11.2025-18.02.2026
|
1 306,56 |
s DPH |
2501546152
|
|
25.02.2026 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2026-21.02.2026
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
25.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Faktúra za výtlačky 02/2026
|
153,50 |
s DPH |
2250071855
|
|
25.02.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2026-21.02.2026
|
30,44 |
s DPH |
8383953552
|
|
24.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Faktúra za poistenie majetku 09.03.2026-08.06.2026
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
24.02.2026 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 01/2026
|
370,00 |
s DPH |
26044
|
|
23.02.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2026
|
1 641,64 |
s DPH |
271971
|
|
19.02.2026 |
Mesto Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
63,96 |
s DPH |
8/2026
|
|
19.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Servisné práce- výpočtová technika
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
63,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Faktúra za tovar- výpočtová technika
|
275,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
16.02.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Faktúra za teplo 01/2026
|
18 492.90 |
s DPH |
|
1900063001
|
16.02.2026 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
16.02.2026 |