|
|
Faktúra |
136/2023
|
Faktúra za pevnú linku 01.04.2023-30.04.2023
|
90,40 |
s DPH |
8327219300
|
|
13.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Faktúra za pevnú linku 01.05.2023-31.05.2023
|
90,52 |
s DPH |
8328985945
|
|
13.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Faktúra za pevnú linku 01.06.2023-30.06.2023
|
90,67 |
s DPH |
8330760300
|
|
13.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Ubytovanie zamestnancov školy- víkendový pobyt
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Hotel Tulipán, Golem Holding, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Faktúra ubytovania zamestnancov školy- víkendový pobyt
|
1 300,00 |
s DPH |
33/2023
|
|
13.07.2023 |
Hotel Tulipán, Golem Holding, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Objednávka učebníc pre 5-9.ročník
|
1 298,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Faktúra za učebnice 5-9.ročníka
|
1 298,00 |
s DPH |
30/2023
|
|
13.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Objednávka učebníc pre 5-9.ročník
|
869,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Faktúra za učebnice 5-9.ročníka
|
869,00 |
s DPH |
31/2023
|
|
13.07.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.06.2023-21.07.2023
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
31.07.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 07/2023
|
370,00 |
s DPH |
23411
|
|
14.08.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Faktúra za výtlačky 05/2023-07/2023
|
220,61 |
s DPH |
2230023141
|
|
31.07.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Faktúra za tovar
|
340,44 |
s DPH |
1232205681
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Faktúra za pevnú sieť 08/2023
|
90,40 |
s DPH |
8332521407
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Faktúra za zemný plyn 08/2023
|
22,00 |
s DPH |
8688743215
|
|
08.08.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
08.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
504,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
08.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Faktúra za elektrinu 07/2023
|
640,96 |
s DPH |
2290298985
|
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |