|
|
Objednávka |
29/2023
|
MS office standard a inštalácia základných programov
|
2 937,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Avalon IT, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 06/2023
|
39,00 |
s DPH |
9231220
|
|
07.07.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 07/2023
|
71,46 |
s DPH |
2230021124
|
|
12.07.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Faktúra za čistenie kanalizácie v areáli školy
|
480,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
23.06.2023 |
Tibor Illéš |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Faktúra za dezinfekciu TV, soc. zariadenia a chodieb
|
420,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
21.06.2023 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Faktúra za elektrinu 06/2023
|
1 946,94 |
s DPH |
2290298985
|
|
12.07.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 05/2023
|
31,20 |
s DPH |
92320995
|
|
07.06.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.05.2023-21.06.2023
|
33,13 |
s DPH |
0158478909
|
|
25.04.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.04.2023-21.05.2023
|
33,13 |
s DPH |
0158478909
|
|
25.05.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 05/2023
|
488,61 |
s DPH |
92023
|
|
29.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 05/2023
|
658,80 |
s DPH |
102023
|
|
29.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
172,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
172,50 |
s DPH |
19/2023
|
|
01.06.2023 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Faktúra za zemný plyn 06/2023
|
23,00 |
s DPH |
8659618729
|
|
02.06.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
403,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
403,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
02.06.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
Zmluva |
2023029
|
Dodatok k zmluve o obstaraní zájazdu 2023029
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
AMOS agency, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Faktúra za Asc Agendu na rok 2024
|
589,00 |
s DPH |
9123002633
|
|
12.06.2023 |
ASC Appield Software |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Dezinfekcia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a evakuovaných do priestorov ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 06/2023
|
71,46 |
s DPH |
2230014958
|
|
12.06.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |