|
|
Faktúra |
214/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250042110
|
|
13.10.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2025
|
73,25 |
s DPH |
2250041454
|
|
13.10.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 09/2025
|
35,18 |
s DPH |
9252237
|
|
09.10.2025 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Zmluva |
251/03/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme bufetu
|
568,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
M.P.Vinica, s.r.o. |
Patrik Beer |
štatutárny orgán |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Objednávka dezinsekcie a deratizácie školy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Objednávka liečebno-relaxačného pobytu pre zamestnancov školy
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Bardejovské kúpele, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Faktúra za služby GDPR -10/2025
|
35,67 |
s DPH |
20254199
|
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Výpočet prevádzkových nákladov
|
36,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Faktúra za stolárske výrobky a montážne práce
|
2 700,00 |
bez DPH |
41/2025
|
|
06.10.2025 |
Jozef Vančo- STOLVAN |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Faktúra za zemný plyn 10/2025
|
117,00 |
s DPH |
8631805335
|
|
06.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Faktúra za služby- - práca s fekálom v ŠJ
|
225,50 |
s DPH |
42/2025
|
|
06.10.2025 |
Stavo-dom SK, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Faktúra za vodné a stočné 01.07.2025-30.09.2025
|
1 122,84 |
s DPH |
2501464169
|
|
06.10.2025 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Faktúra za opravu plynového varného kotla KG 150-O
|
243,54 |
s DPH |
43/2025
|
|
06.10.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Faktúra za pevnú sieť 09/2025
|
88,56 |
s DPH |
8376738565
|
|
06.10.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Faktúra za služby- funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2025
|
43,05 |
s DPH |
20253928
|
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
Zmluva |
251/05/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
Ing. Ondrej Elexa |
Ing. Ondrej Elexa |
|
|
02.10.2025 |
|
Zmluva |
251/04/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
Ing. Ondrej Elexa |
Ing. Ondrej Elexa |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Faktúra za službu Bezkriedy-obdobie 11.07.2025-10.07.2026
|
84,29 |
s DPH |
202504313
|
|
01.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Oprava plynového varného kotla KG 150-O
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 09/2025
|
427,80 |
s DPH |
9/2025
|
|
29.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |