|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
ZO OZŠ pri Základnej škole Mládežnícka 3 |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
300,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
30.12.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Objednávka tovaru
|
1 051,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Hornbach Košice |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Faktúra za reg. poplatok za doménu 2026
|
180,16 |
s DPH |
2589076407
|
|
29.12.2025 |
Webglobe, a.s. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.11.2025-21.12.2025
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.11.2025-21.12.2025
|
30,44 |
s DPH |
8380801345
|
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Faktúra za službu- ActiveRegistratúra 2026
|
615,00 |
s DPH |
25012047
|
|
29.12.2025 |
Nuaktiv, a.s. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Objednávka tovaru do ŠKD
|
3 038,10 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Objednávka výpočtovej techniky
|
211,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Faktúra za spotrebného materiálu
|
850,00 |
s DPH |
68/2025
|
|
29.12.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
211,56 |
s DPH |
70/2025
|
|
29.12.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
Faktúra za tovar
|
1 051,40 |
s DPH |
71/2025
|
|
29.12.2025 |
Hornbach Košice |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Objednávka montáž skríň do ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Alexander Prusák- KASURP |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Objednávka na opravu plastových okien
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Alexander Prusák- KASURP |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Faktúra za montáž skríň do ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
29.12.2025 |
Alexander Prusák- KASURP |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Faktúra za opravu plastových okien
|
5 500,00 |
s DPH |
73/2025
|
|
29.12.2025 |
Alexander Prusák- KASURP |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
Faktúra za tovar do ŠKD
|
3 038,10 |
s DPH |
69/2025
|
|
29.12.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
850,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Faktúra za pracovné oblečenie ŠJ
|
308,07 |
s DPH |
52/2025
|
|
19.12.2025 |
VZP Alex |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |