|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
40/2023
|
Faktúra za elektrinu 02/2023
|
2 930.68 |
s DPH |
2290298985
|
|
09.03.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
33/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2023-21.03.2023
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
27.02.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 02/2023
|
618,00 |
s DPH |
42023
|
|
27.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 01/2023
|
1,78 |
s DPH |
52023
|
|
28.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednávka revízie hasiacich prístrojov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 02/2023
|
370,00 |
s DPH |
23096
|
|
02.03.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
Objednávka |
4/2023
|
Objednávka na prehodnotenie zdravotného rizika
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
03.03.2023 |
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávka balíčkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
315,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Papier servis, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
38/2023
|
Faktúra za zemný plyn 03/2023
|
260,00 |
s DPH |
8620806464
|
|
09.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
39/2023
|
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
|
489,60 |
s DPH |
3/2023
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
41/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 02/2023
|
43,20 |
s DPH |
9230363
|
|
09.03.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Objednávka |
2/2023
|
prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou nebezpečným chemickým faktorom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
42/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2023
|
77,40 |
s DPH |
2220072716
|
|
09.03.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
43/2023
|
Faktúra za výtlačky 12/2022-02/2023
|
7,32 |
s DPH |
2220073165
|
|
09.03.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
44/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2023
|
71,46 |
s DPH |
2220074643
|
|
09.03.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
45/2023
|
Faktúra za pevnú sieť 02/2023
|
90,55 |
s DPH |
8323686284
|
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
46/2023
|
Faktúra za TEHO 02/2023
|
25 170.88 |
s DPH |
|
19000063001
|
15.03.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
15.03.2023 |
|
Objednávka |
6/2023
|
Objednávka tonera do kopírky Konica Minolta
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
16.03.2023 |
|
Faktúra |
47/2023
|
Faktúra za toner do kopírky Konica Minolta
|
58,80 |
s DPH |
6/2023
|
|
16.03.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |