|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
64/2023
|
Faktúra pri príležitosti Dňa učiteľov
|
980,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
12.04.2023 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
57/2023
|
Faktúra za vodné a stočné 01.01.-31.03.2023
|
991,54 |
s DPH |
2500717476
|
|
05.04.2023 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
58/2023
|
Faktúra za teplo- preplatok za rok 2022
|
72,71 |
s DPH |
|
19000063001
|
05.04.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Objednávka |
9/2023
|
Objednávka na deratizáciu a dezinsekciu v celom objekte školy(interiér a exteriér)
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
59/2023
|
Faktúra za deratizáciu a dezinfekciu vonkajších a vnútorných priestoroch školy
|
520,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
05.04.2023 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
60/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2023
|
77,40 |
s DPH |
2230000894
|
|
11.04.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
61/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2023
|
71,46 |
s DPH |
2230002194
|
|
11.04.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
62/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 03/2023
|
28,80 |
s DPH |
9230567
|
|
12.04.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Objednávka |
11/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
118,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
11.04.2023 |
|
Faktúra |
63/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
118,70 |
s DPH |
11/2023
|
|
12.04.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
65/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 03/2023
|
370,00 |
s DPH |
23155
|
|
12.04.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Objednávka |
10/2023
|
Deň učiteľov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Gloria Palac |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
66/2023
|
Faktúra za pevnú sieť 04/2023
|
90,62 |
s DPH |
8325451918
|
|
17.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
67/2023
|
Faktúra za TEHO 03/2023
|
20 032,99 |
s DPH |
|
19000063001
|
17.04.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
68/2023
|
Faktúra za elektrinu 03/2023
|
2 448,12 |
s DPH |
2290298985
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
69/2023
|
Faktúra za BOZP a PO 04-06/2023
|
120,00 |
s DPH |
512300419
|
|
19.04.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Základná organizácia OZ PŠaV |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
24.04.2023 |
|
Faktúra |
70/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2023-21.04.2023
|
32,00 |
s DPH |
8326267637
|
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
Objednávka |
12/2023
|
Štartér motora do kosačky
|
201,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
24.04.2023 |