|
|
Faktúra |
221/2025
|
Faktúra za HN I. polrok 2025/2026
|
415,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
20.10.2025 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Faktúra za poistenie žiakov- úrazové poistenie na školský rok 2025/2026
|
365,50 |
s DPH |
7493000139
|
|
20.10.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Faktúra za teplo 09/2025
|
3 178,26 |
s DPH |
|
1900063001
|
15.10.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Faktúra za liečebno-relaxačný pobyt pre zamestnancov školy
|
4 216,80 |
s DPH |
48/2025
|
|
15.10.2025 |
Bardejovské kúpele, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Faktúra za dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu školy
|
685,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
15.10.2025 |
G-Salutem , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Faktúra za tovar
|
193,39 |
s DPH |
47/2025
|
|
14.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2025
|
73,25 |
s DPH |
2250041454
|
|
13.10.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Faktúra za elektrinu 09/2025
|
933,47 |
s DPH |
|
2290298985
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250042110
|
|
13.10.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Objednávka školských pomôcok pre žiakov v HN-I. polrok 2025/2026
|
415,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Objednávka tovaru List bianco s vodotlačou
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
14.10.2025 |
|
Zmluva |
251/03/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme bufetu
|
568,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
M.P.Vinica, s.r.o. |
Patrik Beer |
štatutárny orgán |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 09/2025
|
35,18 |
s DPH |
9252237
|
|
09.10.2025 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Objednávka liečebno-relaxačného pobytu pre zamestnancov školy
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Bardejovské kúpele, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Objednávka dezinsekcie a deratizácie školy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Výpočet prevádzkových nákladov
|
36,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Faktúra za služby GDPR -10/2025
|
35,67 |
s DPH |
20254199
|
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Faktúra za stolárske výrobky a montážne práce
|
2 700,00 |
bez DPH |
41/2025
|
|
06.10.2025 |
Jozef Vančo- STOLVAN |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Faktúra za zemný plyn 10/2025
|
117,00 |
s DPH |
8631805335
|
|
06.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Faktúra za vodné a stočné 01.07.2025-30.09.2025
|
1 122,84 |
s DPH |
2501464169
|
|
06.10.2025 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |