|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
44,90 |
s DPH |
17/2026
|
|
18.03.2026 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
44,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Faktúra za servisné práce VT
|
104,55 |
s DPH |
15/2026
|
|
17.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Faktúra za opravu plynového varného kotla KG-150
|
320,18 |
s DPH |
16/2026
|
|
17.03.2026 |
Pavol Takáč, Gastro - servis |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Faktúra za pomôcky pre žiakov HN -II. polrok šk. roka 2025/2026
|
381,80 |
s DPH |
13/2026
|
|
16.03.2026 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby ,, Správa IT"
|
190.00(mesačne) |
bez DPH |
|
|
13.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Oprava plynového varného kotla KG-150
|
320,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Pavol Takáč, Gastro - servis |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Faktúra za overenie váh v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Faktúra za teplo 02/2026
|
14 442,34 |
s DPH |
|
1900063001
|
13.03.2026 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Objednávka služieb- servisné práce VT
|
104,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Faktúra za tovar
|
558,42 |
s DPH |
12/2026
|
|
11.03.2026 |
B2B partner, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2026
|
77,11 |
s DPH |
2250075415
|
|
11.03.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Objednávka školských pomôcok pre žiakov v HN-II. polrok šk. roka 2025/2026
|
381,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Objednávka revízie hasiacich prístrojov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ing.Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
|
495,50 |
s DPH |
14/2026
|
|
11.03.2026 |
Ing.Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2026
|
73,25 |
s DPH |
2250074732
|
|
11.03.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Objednávka tovaru
|
558,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
B2B partner, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
50,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
50,68 |
s DPH |
11/2026
|
|
10.03.2026 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
10.03.2026 |