|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Faktúra za služby CUBS 05/2026
|
35,67 |
s DPH |
20262135
|
|
06.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
|
172,52 |
s DPH |
27/2026
|
|
06.05.2026 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu do ŠJ
|
172,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 03/2026
|
370,00 |
s DPH |
26174
|
|
05.05.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Faktúra za prenájom rokovacej miestnosti s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 470,00 |
s DPH |
22/2026
|
|
05.05.2026 |
Gloria Palac |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Faktúra za zemný plyn 05/2026
|
48,00 |
s DPH |
8641763444
|
|
05.05.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Faktúra za služby
|
233,70 |
s DPH |
1260088
|
|
05.05.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Faktúra za pevnú sieť 05/2026
|
88,56 |
s DPH |
8387741879
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Faktúra za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/2026
|
43,05 |
s DPH |
20261849
|
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Faktúra za ŠvP II.stupňa
|
5 520,00 |
s DPH |
|
1/2026/ZŠ
|
04.05.2026 |
VEVA TRAVEL, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Faktúra za ŠvP I.stupňa
|
1 340,00 |
s DPH |
|
1/2026/ZŠ
|
04.05.2026 |
VEVA TRAVEL, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Faktúra za výtlačky 04/2026
|
105,58 |
s DPH |
2260007001
|
|
04.05.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Faktúra za žalúzie + montáž
|
2 975,76 |
s DPH |
25/2026
|
|
30.04.2026 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 04/2026
|
388,12 |
s DPH |
42026
|
|
29.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
Objednávka žalúzií do tried + montáž
|
2 975,76 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 04/2026
|
1 126,80 |
s DPH |
42026
|
|
29.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Faktúra za tovar do ŠJ
|
803,80 |
s DPH |
24/2026
|
|
29.04.2026 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Faktúra za dezinsekciu a deratizáciu školy
|
690,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
27.04.2026 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2026-21.04.2026
|
58,16 |
s DPH |
|
0158478909
|
27.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |