|
|
Faktúra |
233/2018
|
Elektrina- nedoplatok 5/18
|
28,78 |
s DPH |
2810002730
|
|
25.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Elektrina- nedoplatok 6/18
|
26,92 |
s DPH |
2810002731
|
|
25.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
Elektrina- nedoplatok 7/18
|
5,29 |
s DPH |
2810002732
|
|
25.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Elektrina- nedoplatok 8/18
|
8,14 |
s DPH |
2810002733
|
|
25.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Elektrina- nedoplatok 3/18
|
33,85 |
s DPH |
2810002728
|
|
25.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
BOZP aPO
|
80,00 |
s DPH |
5111800706
|
|
23.10.2018 |
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
Faktúra za výtlačky
|
327,28 |
s DPH |
2182426296
|
|
23.10.2018 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
Faktúra za časopis
|
11.60e |
s DPH |
180464
|
|
23.10.2018 |
Mladý záchranár |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
223/2018
|
Vzdelávací pobyt pre zamestnancov
|
923,91 |
s DPH |
25/2018
|
|
23.10.2018 |
Hotel Sorea Stará Ľubovňa |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Faktúra za tovar
|
258,00 |
s DPH |
1810005
|
|
19.10.2018 |
jump in, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania 2017-preplatok
|
1 995,32 |
s DPH |
1841393338
|
|
18.10.2018 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
Faktúra |
221/2018
|
Spotrebný materiál
|
296,18 |
s DPH |
21/2018
|
|
18.10.2018 |
TOPlast a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania 2017-preplatok
|
348,22 |
s DPH |
1810078811
|
|
16.10.2018 |
Union zdravotná poisťovňa,a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Faktúra za teplo
|
2 453,15 |
s DPH |
1800063001
|
|
15.10.2018 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch ZŠ.
|
700,00 |
s DPH |
|
20180007
|
12.10.2018 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Terénna úprava plažového ihriska
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Femon, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
12.10.2018 |
|
Faktúra |
216/2018
|
Termoska smaltovaná 40 L
|
180,66 |
s DPH |
26/2018
|
|
12.10.2018 |
Cora Ing. Jozef Šifra |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo
|
370,00 |
s DPH |
18475
|
|
11.10.2018 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
21,60 |
s DPH |
184000
|
|
11.10.2018 |
Esoik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Termoska smaltovaná 40 L
|
185,00 |
s DPH |
|
180200820
|
11.10.2018 |
Cora Ing. Jozef Šifra |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
11.10.2018 |