|
|
Faktúra |
8/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 01/2023
|
77,40 |
s DPH |
2220059970
|
|
17.01.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Faktúra za BOZP a PO 01-03/2023
|
120,00 |
s DPH |
512300013
|
|
23.01.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúra za aktualizáciu programu pre účtovníčku na rok2023
|
876,00 |
s DPH |
8412300159
|
|
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko. a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.12.2022-21.01.2023
|
32,00 |
s DPH |
8320935325
|
|
25.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2023-21.02.2023
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
25.01.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 01/2023
|
567,60 |
s DPH |
12023
|
|
30.01.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Revízia plynového zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Radaxy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
|
110,16 |
s DPH |
2300053
|
|
01.02.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Faktúra za výtlačky 11/2022-01/2023
|
467,16 |
s DPH |
2220064674
|
|
01.02.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 12/2022
|
28,80 |
s DPH |
9222302
|
|
17.01.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 02/2023
|
77,40 |
s DPH |
2220066212
|
|
06.02.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Faktúra za pevnú sieť 02/2023
|
90,40 |
s DPH |
8321907495
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Faktúra za elektrinu 01/2023
|
3 336.41 |
s DPH |
2290298985
|
|
06.02.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 01/2023
|
420,97 |
s DPH |
22023
|
|
13.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Faktúra za vodné a stočné 22.11.2022-09.02.2023
|
755,68 |
s DPH |
2500693981
|
|
14.02.2023 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Faktúra za poistnú zmluvu 1842460
|
74,08 |
s DPH |
1842460
|
|
14.02.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Faktúra za poistnú zmluvu 1842565
|
62,56 |
s DPH |
1842565
|
|
14.02.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 01/2023
|
370,00 |
s DPH |
23040
|
|
14.02.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 01/2023
|
28,80 |
s DPH |
9230168
|
|
14.02.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Faktúra za revíziu plynového zariadenia
|
110,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
14.02.2023 |
Radaxy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |