|
|
Faktúra |
215/2018
|
Prenájom zariadenia
|
70,08 |
s DPH |
2182425331
|
|
11.10.2018 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Faktúra za elektrinu- nedoplatok
|
1,49 |
s DPH |
2811176594
|
|
11.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Faktúra za služby
|
104,40 |
s DPH |
5072018
|
|
11.10.2018 |
CUBS plus, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Zemný plyn
|
61,00 |
s DPH |
721929690
|
|
08.10.2018 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Vzdelávací pobyt pre zamestnancov
|
1 200.00 |
s DPH |
|
2027180215
|
05.10.2018 |
Hotel Sorea Stará Ľubovňa |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Faktúra za pevnú sieť
|
97,02 |
s DPH |
8217928664
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Faktúra za tovar
|
22,80 |
s DPH |
0201802498
|
|
04.10.2018 |
Eurogastrop.s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Faktúra za vodné a stočné
|
795,79 |
s DPH |
2124289710
|
|
04.10.2018 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Faktúra za tovar
|
117,74 |
s DPH |
432018
|
|
04.10.2018 |
Fa Hopšes |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
205/2018
|
Faktúra za revíziu elektriny- mokré prostredie ŠJ
|
495,00 |
s DPH |
20/2018
|
24
|
03.10.2018 |
Michal Hudák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Objednávka balíčkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
680,60 |
s DPH |
|
20181074
|
02.10.2018 |
Papier servis, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Faktúra za elektrinu
|
786,00 |
s DPH |
72000090150
|
|
01.10.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Faktúra za tovar
|
337,15 |
s DPH |
612018
|
|
01.10.2018 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
203/2018
|
Vzdelávací pobyt pre zamestnancov
|
1 000.00 |
s DPH |
23/2018
|
2018000095
|
01.10.2018 |
Hotel Tulipán |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Vzdelávací pobyt pre zamestnancov
|
1 500.00 |
s DPH |
|
2018000095
|
27.09.2018 |
Hotel Tulipán |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Príspevok za stravu pre zamestnancov
|
66,33 |
s DPH |
22092018
|
|
27.09.2018 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Režijné náklady
|
723,60 |
s DPH |
22092018
|
|
27.09.2018 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Faktúra za mobilnú sieť
|
54,18 |
s DPH |
0158478909
|
|
26.09.2018 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Faktúra za mobilnú sieť
|
25,99 |
s DPH |
8217580136
|
|
26.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Faktúra za tovar
|
196,61 |
s DPH |
082091811
|
|
26.09.2018 |
Femon, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |